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内部审计相关培训课程
企业内部审计与反舞弊实务操作 2天 杭州 [公开课]
企业内部审计与反舞弊实务操作课程,旨在帮助学员学习如何查处舞弊,从调查流程、风险防范、证据、证据链、调查性询问出发,综合提升学员的查处舞弊能力,学会在实务中如何运用技巧和方法找到问题的关键,改进管理并...
进出口海关业务内部审计 2天 广州 上海 深圳 [公开课]
进出口海关业务内部审计师课程,旨在帮助分析新稽查条例的变化与企业主动披露要求,协助海关稽核查角度,揭秘海关稽查理念与手段,分析企业进出口风险,提高企业风险管理意识,掌握审计机构、审计计划、审计组织和审...
进出口风险内部审计师高级研修班 2天 上海 深圳 [公开课]
进出口风险内部审计师高级研修班课程,旨在帮助学员解析进出口申报与保税管理中的风险点,解析国际贸易术语的商务运用,加工贸易保税管理风险分析,提高风险防范意识,增强贸易合规能力。
2015现代房地产企业《内部审计与内部控制及风险管理体系搭建》 2天 北京 [公开课]
内部审计与内部控制及风险管理体系搭建培训,通过介绍万科的内控体系建立模式,将理论和房地产实践完美结合,使学员深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”,能够掌握内审的方法和...
企业内部审计实务 1天 广州 [公开课]
企业内部审计实务培训,内容有打造卓越审计团队,掌握丰富内审技术方法,如何快速地建立一支有效的内审团队,内审的程序与实用文书,内审的技术方法与实战技巧大盘点,演练提升审计功力,开拓思维创造审计价值等,旨...
内部审计实践 2天 上海 [公开课]
内部审计实践课程,结合最新的相关讯息,最植入本土化的标准,最新的思维视角,并融和多跨国公司实践案例,来帮助管理者们学习公司运营管理中的风险分析圣经,并全面掌握公司风险评估的内容,以及依靠执行力,有效落...
风险导向的内部审计实务 2天 北京 上海 深圳 [公开课]
风险导向的内部审计实务课程,帮助内部审计人员深刻理解新时期内部审计的目标与职能定位,重新审视自己的审计程序与方法,通过内部审计实务培训,内部审计人员才能与时俱进,圆满完成自身角色的转变。
2016《最新基本建设财务规则》与内部审计高级培训班 2天 成都 拉萨 西安 [公开课]
2016《最新基本建设财务规则》与内部审计培训,内容涉及《基本建设财务规则》解读与财务管理实务,建设资金筹集与使用管理,建设工程项目内部审计,基本建设财务管理审计,2016年建筑业营改增等,旨在使学员掌握2016...
内部审计与反舞弊实务 2天 杭州 [公开课]
内部审计与反舞弊实务课程,旨在帮助学员理解内部审计部门的定位;理解如何成为合规的“内审人”;了解内审人员能力模型和职业发展通路;掌握内部审计标准化流程和注意事项;掌握具体循环舞弊审计要点;学习先进企业...
房地产企业风险管理内部控制与内部审计实战探讨专题班 2天 成都 [公开课]
房地产企业风险管理内部控制与内部审计实战探讨课程,通过介绍万科的内控体系建立模式,将理论和房地产实践完美结合;分享万科在建立内控体系过程中的经验和教训;通过生动的案例分析,了解房地产行业风险集...
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  • 如何全面理解内部审计的内涵作者:常保军
  • 对于企业来说,由于企业管理者对审计工作的理解不同,对于审计工作的重视程度也存在一定的差别,这是客观存在的问题。其实企业管理者一直在探索审计的内涵和在企业发展中的作用。随着企业的发展,内部审计部门在保全...
  • ERP在企业内部审计中的实务处理 作者:
  • #ERP系统与企业传统的管理方法有着本质的不同。其通过流程重组,实现了企业的管理变革;通过系统集成,实现了信息的实时共享;通过流程控制,实现了绩效的动态监控;通过系统优化,实现了管理的持续改善。与此同时,ERP...
  • 内部审计给美国通用公司带来的7大效益作者:
  • #GE公司审计部工作是发现问题、分析问题和解决问题。他们从查账入手,但决不止于单纯查账,而是用更多的时间和精力去研究业务处理功能, 包括处理流程和有关策略和措施。
  • 内部审计中存在的问题及原因分析作者:
  • #企业内部审计作为一种自律机制,在建立 现代企业制度中起着重要的作用。企业内部审计工作是促进企业建立健全内部约束机制,维护国家的财经法规和企业规章制度贯彻落实的必要保证。
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  • 企业内部控制规范——内部审计类别:财务管理
  • 第1条 为了规范公司内部审计人员的后续教育工作,保持和提高内部审计人员的专业胜任能力,根据《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》,结合公司实际情况,特制定本制度。 第2条 本制度所称的...
  • 内部审计与企业内部控制制度类别:财务管理
  • 近年来,我国中小企业发展迅速,已逐步成为国民经济增长中的重要支柱,其作用和地位随着国有经济战略性调整而日益突出。但是,中小企业普遍存在着所有权与经营权不分离、组织结构简单、业务性质比较单一、会计机...
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  • 商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。近年来,我国商业银行内部控制取得的很大成绩,内部控制建...
  • 风险管理、内部控制与内部审计三者在企业的关系论述类别:财务管理
  • 进入21世纪,尤其是在经历了安然、世通和施乐等世界知名大公司的一系列丑闻之后,欧美工商界越来越重视风险管理,许多知名的跨国公司甚至在年报中详述他们在风险管理方面所做的工作。在全球经济一体化的今天,现代企...
  • 内部审计和内部控制讲稿类别:财务管理
  • 内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策及程序。 对内部控制了解的深度,是指在了解被内部审计单位及其环...
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  • 中国内部审计协会在京召开内部审计课题评审会
  • 2011年8月29日,中国内部审计协会在北京组织召开了审计署内部审计课题评审会,对公开招标的2011至2012年内部审计科研课题进行立项评审,并对三个立项课题进行了结项评审。王道成会长和鲍国明副会长兼秘书长参加了课...
  • 书讯:中小企业内部审计就这么简单
  • #为了帮助广大中小企业搞好内部审计工作,实现内部审计知识更新、“自我充电”,切实提升中小企业内部审计技术和管理水平,由全国著名财税实务专家贺志东教授担任主编编写了《中小企业内部审计就这么简单》一书。
  • 书讯:公司内部审计(第2版)
  • #内部审计培训必备参考教材:最新的国际内部审计理论与实践方面的热点,精编内部审计实践的成功与失败案例,大量关于公司内部审计实务工作指南与工具。
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