
监察审计
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监察审计相关培训课程
- 长三角紧缺人才“能源管理师”(中级)岗位能力培训上海班 2011-11-17
- 关键字: 能源管理师 能源审计 能源 节能减排
- 为深入贯彻《中华人民共和国节约能源法》,设立能源管理岗位,落实固定资产投资项目节能评估和审查制度。针对我国目前缺少能源管理、能源审计和节能评估方面的专业技术人才的现状,特举办本培训班。
- ·上海 2011-10-27
- 流程审计高级实务培训深圳班 2011-10-28
- 关键字: 流程 设计质量 审计
- 此课程培训,学员能够评估流程体系的完整性和系统性,促进流程与战略、组织、客户群、产品等的匹配,诊断出关键价值链条的薄弱环节,为管理的系统改进提供指引,综合评估流程建设环境和持续创新改进能力,促进建立良...
- 企业内部审计及内部控制与财务风险管理上海班 2011-12-7
- 关键字: 审计 财务 风险
- 培训收益:通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系
- ·深圳 2011-12-3
- ·上海 2011-10-29
- 内部控制与风险管理上海班 2011-11-22
- 关键字: 内部控制 风险管理 内部审计 内控
- 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准;掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论;掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进;提升管...
- ·上海 2011-11-17
- ·北京 2011-11-14
- 内部控制与风险管理培训班深圳班 2011-11-17
- 关键字: 内部控制 风险管理 内部审计 内控
- 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准;掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论;掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进;……
- 内部审计培训课程上海班 2011-11-24
- 关键字: 内部审计 审计 财务
- 在金融危机环境下,中国内部审计人员评价自身的一般技术知识能力较低。因此本课程以案说法,帮助学员掌握审计报告的撰写过程与方法,梳理审计工作流程,以实务操作为切入点,提高内审人员的业务能力和自信心,真正做...
- 2011年企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级培训班北京班 2011-12-16
- 关键字: 内部审计 内部控制 财务风险 财务
- 通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:一、通过生动的案...
- 信息系统审计培训课程上海班 2011-12-20
- 关键字: 信息系统 系统审计 财务 信息
- 本课程正是通过行之有效的信息系统审计培训,帮助学员抓住信息系统管理的核心,掌握信息系统开发、运营、维护和安全等等的相关知识,并结合自身所学的先进审计技术,对企业信息系统的安全性、稳定性和有效性进行全面...
- 流程审计北京班 2011-12-27
- 关键字: 流程 设计质量 审计
- 培训收益:掌握流程管理中的关键点,促进流程管理意识和能力的提升;通过对流程审计的要素和标准的学习,为企业内部流程审计工作提供指引;通过现场演练,掌握流程审计的技术和方法,提升流程审计的实践能力
- ·深圳 2011-12-23
- ·上海 2011-12-20
监察审计相关文章
- 地沟油,谁之过?作者: 路胜贞
- 关键字: 投资 审计 形象 营销
- 而这些负面的到来除了反映出局部的投资经营环境外和管理意识之外。同样也能反映出经济管理的某些松懈,和城镇营销意识的不足。当这种负面逐渐累积的时候,反之也就伤害了地方经济。这应该不是发展经济的初衷。
- 给你年薪百万,你会创业还是打工?作者: 赵亮亮
- 关键字: 创业 职业规划 审计 品牌
- 正在创业的朋友能在创业的道路上走多久?或者说你有多久的激情?或者说你创业为了什么?假如给你年薪100万,你是否还会一如既往的坚持自己的创业梦?
- 企业集团财务管理八策作者:不详
- 关键字: 财务管理 清华大学财务管理 内部审计 财务预算
- 对于企业集团来说,应适应新的管理体制的需要,及时建立一套新的管理体系,加强企业集团的财务管理已势在必行。那么怎样加强企业集团的财务管理,才能确保国有资产保值呢?
- 在审计过程中发现问题的技巧作者:黄文轩
- 关键字: 企业经营 渠道 采购 审计
- 根据被审计单位的具体情况,分析研究发现问题的侧重点。如:被审计单位的关键人员突变,就要查“活”账,从实际的经济活动和从事经济活动的人去发现线索;再如:被审计单位有账外“账”,就应查清落实账外“账”的来...
- 什么工作值得你去“拼命”作者: 新航道
- 关键字: 审计 职场 职业规划 礼仪
- 多年来,我坚持长跑,发现长跑不仅对身体健康有力,更有利于思考。人生就像长跑,人生职业规划非常重要,将每个阶段规划细细拆分,我们就会发现,何时慢跑,何时冲刺,何时领跑,何时跟跑,都是学问。
- 合格的内部审计师应具备哪些条件作者:不详
- 关键字: 内部审计 审计人员 审计师 财务
- 在承认内部审计环境差、工作难做的同时,其实与内部审计师是否称职有很大关系,因为取得CIA证书不等于就是合格的内部审计师,合格的内部审计师不仅应具备丰富的知识,还要具备一定的专业胜任能力,可见取得CIA...
- 浅析内部审计与公司治理作者:李俊
- 关键字: 内部审计 股东 投资 内部控制
- 在公司治理结构中建立内部审计机构,是法律的要求,也是企业自我约束、自我发展的需要。良好的公司治理可以通过一系列有效运行的相互制约的制度安排,从根本上减少企业内部经营管理风险,从而提高企业整体抵御风险的...
- 浅议家族企业内部审计问题作者:
- 关键字: 家族企业 内部审计 风险管理 民营企业
- 家族企业是民营企业的典型形式,其存续有着特定的土壤,在发展过程中显现出了自身的优势和缺憾。加强和完善家族企业内部审计制度有助于完善公司治理,提高效率,促进民营企业的健康发展。
- 谈强化企业内部审计作者:不详
- 关键字: 内部审计 会计 审计 内部控制
- 现代企业从制度的建立上需要内部审计。企业内部经营活动涉及各个方面和各个部门,采购、销售、基建工程、投融资、会计核算等经济业务需要有效的控制制度来协调、组织各部门之间的衔接。因此,内部审计是最好的选择。...
- 赵梅阳谈财务管控(六):探讨审计监察的定位与作用作者: 赵梅阳
- 关键字: 集团企业 财务管控 审计监察 财务
- 财务管控从功能定位上来讲,可以分为财务制度、财务人员、财务权限、审计监察以及风险内控五大部分,本篇将从审计监察上入手,进行剖析。在本篇中,默认为将各种集团企业内部成员分为一类、二类和三类。
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- 企业内部控制应用指引第xx号——资金格式:DOC
- 关键字: 内部控制 信用管理 内部审计 核算
- 工程项目内部控制审计格式:DOC
- 关键字: 内部控制 项目 核算 内部审计
- 内部审计报告(范例)格式:DOC
- 关键字: 内部审计 审计人员 审计 企业管理
- 报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的方式多种多样,没有固定的模式。依据实际情况或需要的不同,报告可以有书面的和口头的,正式的和非正式的之分。但是,审计报告作为审计人员专用...
- 企业内部审计漫谈格式:DOC
- 关键字: 内部审计 内审人员 审查 内部审计制度
- 内部审计是一个组织内部建立的一种独立评价活动,并对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。 80年代初期中国恢复了审计制度,从83年起在国务院各部委和国营大中型企业陆续建立了内部审计机构,实施内审监督...
- 集团有限公司财务档案管理办法格式:DOC
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- 为了加强财务档案的科学管理,建立财务档案的立卷、归档保管、调阅和销毁等管理制度,保证财务档案妥善保管、有序存放、方便查阅,严防毁损、散失和泄密,使其规范化、系统化,特制定本制度。 财务部门是财务档案...
- 中国移动内控管理平台格式:DOC
- 关键字: 内控管理 内部审计 风险控制 内部控制
- 通过对中移动内控、内审业务的理解和分析,结合自身在内控内审系统实施上的产品积累以及经验积累,以及在为国内大中型集团企业服务所积累的it架构与系统规划经验,为中移动设计了内控内审平台的蓝图规划。 将中...
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- 随着企业的高速发展,越来越多的企业都进入了股市,成为了上市企业。但近年来出现了几个大公司发生财务舞弊事件,如安然事件,导致投资者怀疑企业内部控制是否有效,希望企业提高内部控制的力度和有效性,保证发布...
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- 关键字: 内部审计 内部控制 会计 风险管理
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- 关键字: 内部审计 内部控制 银行 风险控制
- 内部审计的精细化管理是银行建立科学风险控制机制的必然要求。作为风险控制的最后一道防线,内部审计是银行风险控制机制的重要手段,其精细化管理程度直接影响到风险控制的成效。 内部审计在风险控制中要求越来...
监察审计相关资讯
- 中国在美上市公司的财务问题被调查作者:李明
- 关键字: 财务 上市 审计 审计人员
- 北京时间9月29日晚间消息,美国证券交易委员会(SEC)执行董事罗伯特·库萨米(Robert Khuzami)表示,美国司法部正在协助SEC调查中国在美上市公司的财务问题。
- 湖南省政府公布《湖南省内部审计办法》作者:谢元发
- 关键字: 内部审计 内部审计制度 内部控制 财务管理
- 《办法》的颁布实施,是该省审计法制建设的又一重大成果,对于进一步加强内部审计监督,提高内部审计质量和水平,推动内部审计事业的科学发展,具有十分重要的意义。
- 拙劣的危机公关带来的沉重启示作者:潘洪其
- 关键字: 危机公关 项目 考察 审计
- “天价巡视”报道自然让秭归县面临巨大的压力,无论是为了向上级政府作出交代,还是为了应对舆论批评、展开危机公关,秭归县都是一定要作出回应的。
- 上海三个10亿元专项基金帮助小企业融资作者:不详
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- 财政部门落实三个10亿元的专项基金帮助小企业融资。记者从昨天举行的市府专题新闻发布会上获悉,为有效缓解中小企业特别是科技型中小企业“担保难、融资难”的问题,上海市将推出一系列措施,推动更多中小企业走上...
- 甘肃省审计厅帮扶灾区完成审计任务作者:不详
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- 9月1日上午,甘肃省审计厅从各处室抽调的73名审计人员英姿勃发,踏上征程,赶赴天水市、陇南市所属县区进行为期一个月的集中竣工决算审计,帮扶汶川地震灾区审计机关完成灾后恢复重建项目竣工决算审计任务,这一...
- 中国内部审计协会在京召开内部审计课题评审会作者:不详
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- 2011年8月29日,中国内部审计协会在北京组织召开了审计署内部审计课题评审会,对公开招标的2011至2012年内部审计科研课题进行立项评审,并对三个立项课题进行了结项评审。王道成会长和鲍国明副会长兼...
- 完善档案管理制度 提高档案管理水平作者:景斌,贾宁
- 关键字: 档案管理 审计 质量 管理
- 今年,山西省襄汾县审计局把审计档案的质量和管理当作主要工作来抓,在安排专人负责档案工作的基础上,采取三项措施,严把审计档案的质量和提高档案管理的水平。
- 辽宁举办国税系统内部审计培训班作者:不详
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- 8月10日-14日,辽宁省国税系统内部审计培训班在辽宁税专举办,13市及辽宁税专的51名科(处)长及业务骨干参加了培训。此次培训对授课教师进行了精心安排,专门邀请总局督察内审司有关专家授课。
- 一份内部审计报告撕开经适房38%暴利暗角作者:不详
- 关键字: 内部审计 房地产 审计报告 财务
- 一份来自政府内部审计的报告,撕开了经适房定价机制暗藏的一角。福建省审计厅日前披露,在全省抽查的多个县市中的8个经适房项目,平均合并利润达到令人咋舌的38%,超国家规定利润的10倍。即便按照物价口径,不...
- 《安徽省内部审计条例》明年实施作者:周然
- 关键字: 内部审计 审计 内部审计制度 非公有制企业
- 记者近日从安徽省人大获悉,《安徽省内部审计条例》已在安徽省人大常务委员会上通过,将于2012年1月1日起实施。

