当前位置:首页 > 关键词 > 合规性审计
合规性审计

合规性审计

专题
与合规性审计相关的话题包括相关的评论文章、行业资讯、培训课程、资料下载以及合规性审计相关的专家讲师等信息
合规性审计相关培训课程
2016人力资源合规性审计风险防范全案例分享 1天 上海 [公开课]
2016人力资源合规性审计风险防范培训,内容涉及人力资源审计和人力资源合规性审计的概念以及两者之间的关系,阐述人力资源合规性审计对于企业的必要性和积极意义,阐述一些合规性审计的方法等,为学员分享人力资源如...
高级“能源管理师、能源审计师、节能评估师、 碳资产管理师、碳审计... 4天 北京 成都 深圳 苏州 太原 厦门 [公开课]
为规范落实能源管理资格准入制度和提高能源利用效率,针对我国目前缺少节能环保专业技术人才的状况,特举办“能源管理师、能源审计师、节能评估师、碳资产管理师、碳审计师、碳交易师、碳核查员和合同能源管理师培训...
企业内控与审计实务—基于风险导向的企业内控与审计实战技能提升 2天 广州 [公开课]
企业内控与审计实务—基于风险导向的企业内控与审计实战技能提升课程,旨在帮助学员学到教科书上不具有的职业生涯感悟和标杆企业的独门经典,获得有求必应的解决方案及“有为才有位”的内部审计工作法,取得可操作、...
经济责任审计与绩效审计培训班 5天 成都 昆明 乌鲁木齐 厦门 [公开课]
“经济责任审计与绩效审计”高级课程培训,内容涉及经济责任审计的责任界定,经济责任审计的评价体系,经济责任审计报告的编写方法及结果运用,绩效审计的技术方法、程序和内容等,旨在使学员正确认识经济责任审计与...
进出口海关业务内部审计师 2天 上海 深圳 [公开课]
进出口海关业务内部审计师课程,旨在帮助分析新稽查条例的变化与企业主动披露要求,协助海关稽核查角度,揭秘海关稽查理念与手段,分析企业进出口风险,提高企业风险管理意识,掌握审计机构、审计计划、审计组织和审...
最新营改增下计价招标合同对策分析、工程造价管控、招标采购实务、工... 2.5天 北京 成都 海口 昆明 南宁 深圳 乌鲁木齐 西安 厦门 重庆 [公开课]
为帮助企事业单位了解掌握最新计价与合同管理方法和招标采购相关法律规定、提高招标争议解决的能力,提高管理技能和实务操作水平,特开设最新营改增下计价招标合同对策分析、工程造价管控、招标采购实务、工程合同管...
基本建设财务管理最新政策解读、PPP项目管理、工程项目财务内控体系... 2.5天 成都 大连 太原 西安 厦门 [公开课]
为了使各单位财务、工程造价、工程概预算、审计、投资、评审等管理人员尽快理解与熟练掌握国家最新的PPP模式、基建财务规则与项目管理,帮助相关从业人员全面掌握建设项目各阶段财务处理的方法和技巧,专项审计的内...
进出口风险内部审计师高级研修班 2天 上海 深圳 [公开课]
进出口风险内部审计师高级研修班课程,旨在帮助学员解析进出口申报与保税管理中的风险点,解析国际贸易术语的商务运用,加工贸易保税管理风险分析,提高风险防范意识,增强贸易合规能力。
企业内控流程梳理、评价与审计研修班 4天 厦门 [公开课]
企业内控流程梳理、评价与审计研修班课程,旨在帮助学员在当前经济发展新常态下,面对外部环境的高度不确定性,企业如何提升内部控制水平,从关注规模扩张向关注发展质量,向管理要效益,降低企业经营风险等。
企业内部审计实务 1天 广州 [公开课]
企业内部审计实务培训,内容有打造卓越审计团队,掌握丰富内审技术方法,如何快速地建立一支有效的内审团队,内审的程序与实用文书,内审的技术方法与实战技巧大盘点,演练提升审计功力,开拓思维创造审计价值等,旨...
合规性审计相关文章
 
  • 如何提高流程审计人员的能力?作者:晏崴
  • 大多数情况却是管理者没能使员工发挥出自己的最大潜力。与其抱怨自己没有优秀的员工,不如赶紧着手提高审计人员的能力。对此智臻咨询给出了这样的解决方案。
  • 如何全面理解内部审计的内涵作者:常保军
  • #对于企业来说,由于企业管理者对审计工作的理解不同,对于审计工作的重视程度也存在一定的差别,这是客观存在的问题。其实企业管理者一直在探索审计的内涵和在企业发展中的作用。随着企业的发展,内部审计部门在保全...
  • 集团公司下的管理审计作者:视野咨询
  • #集团公司,是为了一定的目的组织起来共同行动的团体公司,是指以资本为主要联结纽带,以母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范的,由母公司、子公司、参股公司及其他成员共同组成的企业法人联合体。
  • 十种审计查账技巧经典汇总作者:
  • #一是要组织审查可疑凭证的来源,看所报销的票据是单位还是个人出具的,有没有收款人的手印或印章。二是要注意审查支出的流向和支出形式是不是人为的从中作弊。三是带着从账目中审查的疑点,找领款人或领款单位进行核...
合规性审计相关资料下载
 
  • 销售部门的审计重点和审计方法类别:市场营销
  • 审计目标定位:中国内部审计网,中国内部审计论坛,中国内部审计协会,中国内部审计协会论坛,中国内部审计,中国内审论坛,内部审计网,中国内审网,内审网,内部审计论坛,内审论坛,内部审计 1、检查这个部门为市场服务的标...
  • 审计工作制度类别:财务管理
  • 企业内部审计工作规定 企业审计工作制度 审计条例
  • 财务控制与稽核审计制度类别:财务管理
  • 费用开支标准 零用金管理细则 内部稽核制度 职工食堂财务管理规定 资产控制制度原则
  • 某单位内部审计岗位职能说明书(excel)类别:财务管理
  • 职 务 说 明 书 职位名称 审计监察部经理 所属部门 审计监察部 职位编号 as-jd-01 职务等级 级 等 定 员 1人 晋升职位 集团财务总监 直属上司 集团董事长 直接下属 审计监察主管...
合规性审计相关资讯
 
  • 黄石市内部审计共完成审计项目1000余个
  • 昨日,黄石市审计局传出消息,今年全市内部审计部门共完成审计项目1000余个,涉审金额达100多亿元,节约资金近6亿元,促进建立和修订内部管理制度200多项。
  • 湖北审计局狠抓内部审计工作
  • #采取“三项措施”加强对内部审计工作的指导和监督,助推全县内部审计工作逐步走上制度化、规范化的轨道,有效地促进了内部审计结果的运用,内部审计的参谋、制约、防一、争取领导支持,建立健全内部审计工作机制。