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企业税务风险防范及内控体系建立

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企业税务风险防范及内控体系建立
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企业税务风险防范及内控体系建立课程,旨在帮助学员以最快的速度深度解析最新国家财税政策,全方位剖析企业常规税务风险;站在企业投资、经营等角度,建立税务内控体系,规避税务风险;从各大税种入手,解密税务筹划中的关键点,助力企业降低税务成本;结合案例全面理解与掌握所得税、增值税等日常风险事项及合理规划方式。
税务风险财税政策税务成本税务筹划

企业税务风险防范及内控体系建立课程特色与背景

  课程背景 Background
  税收负担的轻重直接关系到企业实得利益的多寡,由于对税务管理不够重视,很多企业到最后才发现自己交了很多不该交的税,痛心疾首之余,苦于思索应对良策。
  公司想要节省税务成本
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税务稽查与风险控制公开课  杭州 2019/5/10(2天)

税务稽查与风险控制公开课,了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式;防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。

首席财务官高端实战班  杭州 2019/5/16(3天)

首席财务官高端实战班,了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平;把握过渡期纳税规划的方法,针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式。

税务筹划方案落地-销售业务税务筹划  广州 2019/5/23(0.5天)

税务筹划方案落地-销售业务税务筹划课程,企业销售业务竞争激烈,销售模式渠道多,促销手段形式多样,不同的促销方式设计的税种不同、税务处理也不同;如何理解销售业务设计的税务问题及筹划销售业务为企业降低税务成本及风险,欢迎参加本次销售业务的税务筹划专题培训。

,但不知该从何处入手,税务筹划
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纳税筹划与风险控制  广州 2019/5/4(2天)

纳税筹划与风险控制课程,主要内容包括企业税务管理策略;公司设立的税务筹划;企业日常运作的税务筹划;税务检查的应对技巧等。

税务稽查与风险控制公开课  杭州 2019/5/10(2天)

税务稽查与风险控制公开课,了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式;防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。

税务筹划方案落地-股权激励税务筹划  广州 2019/5/16(0.5天)

税务筹划方案落地-股权激励税务筹划课程,企业留住人才,好心给员工股权,员工却要交高额的税?选错激励=没有激励,老板、员工心好累,怎么激励才能实现完美进入和退出?合理的税务筹划,提前规划,让员工开心、老板放心,欢迎参加本次股权激励的税务筹划专题培训。

首席财务官高端实战班  杭州 2019/5/16(3天)

首席财务官高端实战班,了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平;把握过渡期纳税规划的方法,针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式。

究竟怎么做?
  税收政策与税务法规总在变,我们的企业适用哪些优惠政策,总是弄不清楚?怎么创造条件让企业满足税收优惠政策的要求?
  听说不同的业务结算条款和销售方式都会影响税额计算,一进一出影响税额不小,怎么让业务部门配合修改合同条款?不同投资方式会影响未来企业调整架构时的税负,一旦初始投资结构不合理,将产生大量超额税负,如何让老板改变主意?
  税务管理与筹划的核心并不是税负“最低”,而是寻找适合企业的整体税负“最优”。税收风险也不是在其出现时才想方设法解决,而是要建立完善的税收内控体系,从源头遏制风险。
  此次,推出《企业税务风险
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税务稽查与风险控制公开课  杭州 2019/5/10(2天)

税务稽查与风险控制公开课,了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式;防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。

天网监控下的2019税务稽查重点与企业税务危机化解  大连 2019/5/16(2天)

税务稽查重点与企业防范实务课程,帮助企业梳理税务稽查流程和重点,进而防范税务风险,能够从容应对税务机关的稽查,为企业的发展保驾护航。

首席财务官高端实战班  杭州 2019/5/16(3天)

首席财务官高端实战班,了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平;把握过渡期纳税规划的方法,针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式。

金税三期下-房地产建筑业增值税涉税风险与应对  长沙 2019/6/22(2天)

金税三期下-房地产建筑业增值税涉税风险与应对课程,携手房地产企业税务专家以增值税原理为出发点,以最新的增值税政策为依据,通过对增值税核心原理与实战案例的分析,探寻企业最佳的供应链设计与选择,从不同方面讲解全面增值税时代房地产企业面临的棘手税务问题,助力房地产企业规避税务风险,加强涉税风险管控。

防范及内控体系建立》课程,帮助企业了解最新财税政策
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供应链及采购管理人员必备的财税知识  上海 2019/5/14(2天)

供应链及采购管理人员课程,旨在帮助了解国家最新财税政策动态和对投资及采购的影响;掌握从管理维度对于采购链环节的风险管理要求;学习快速从企业财务报表知晓公司真实运营状况,发展趋势,判断是否是合格供应商;了解财务知识对采购成本管理的作用。

变化,将企业战略发展、经营活动、投资行为等进行事先规划与安排,助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁更新中能够及时优化税收筹划,点拨提示企业税务风险应对之道。
  课程收益 Benefits
  【第一手的信息】以最快的速度深度解析最新国家财税政策,全方位剖析企业常规税务风险
  【加强税务内控】站在企业投资、经营等角度,建立税务内控体系,规避税务风险
  【前沿方法引入】从各大税种入手,解密税务筹划中的关键点,助力企业降低税务成本
  【丰富案例讲解】结合案例全面理解与掌握所得税、增值税等日常风险事项及合理规划方式

课程大纲

一、企业创立阶段的财税难点控制
合理搭建组织架构创造税收利益空间
非货币性出资的相关税收政策与风险控制
债务筹资与股权筹资的取舍
混合性投资政策的运用技巧
固定资产投资的税收风险防范
二、企业常见税务风险防范—增值税
不同商业促销方式下的增值税计算方式梳理
兼营、混合销售的区分及合理运用
各类销售合同的税收盲区与合同订立节税技巧
营改增以后采购过程中的涉税风险
一般纳税人与小规模纳税人身份的抉择
自建厂房、装修项目的增值税筹划
一般计税方式与简易计税方式的抉择
出口退税的税收风险提示
各种增值税优惠政策运用必须注意的事项
资产转让不征增值税的风险要点
三、企业常见税务风险防范—企业所得税
功能公司拆分对企业所得税负的影响
关联企业之间利润调整的所得税筹划及风险规避
集团内劳务交易安排与利润调节
六项受益性测试在劳务交易安排中的应用及风险防范
加速折旧优惠政策的适用性分析及合规性提示
所得税中“买一赠一”与“以旧换新”的税务处理
营改增后设备更新对企业所得税的影响
利润分配、转增资本后再股权转让的筹划技巧
资产转让转化为股权转让的筹划思路及风险提示
集团内公司直接债务清偿转为“债转股”的税收疑点
股权划转的应用指南
免税合并及应税合并取舍的综合判断
税前扣除费用的风险控制
未弥补亏损的合理安排及运用
外资转内资的股权转让筹划
政府补助的税收处理与会计处理差异分析
四、企业常见税务风险防范—其他税种
各类福利、补贴的个人所得税代扣代缴义务详述
员工持股平台搭建的各环节税收风险解析
合同中隐藏的印花税涉税风险
土地增值税清算中的成本费用风险提示
五、清算环节的财税难点控制
“直接清算”及“吸收合并”的抉择
撤回投资与分回清算所得的税收筹划
清算期汇算清缴的涉税风险分析
资产划转在清算时的运用
六、企业税务内控体系建立
以票控税——建立完善的税收凭证管理制度
三流一致——建立资金流、发票流、业务流一致的业务体系
时间差异——合理梳理集团各事项纳税义务发生时点,利用时间差来调节企业现金流
利润分析——从净利润的角度综合判断各业务选择使用一般计税或者简易计税方式
转让定价——建立合规的转让定价模型,调节企业内部利润,最大程度享受税收红利
合同安排——不影响业务安排的前提下,尽可能通过合同来合理的减少各类税负
运筹帷幄——建立完善的投资前规划流程,设计合理架构,使公司税收负担更合理
预算分析——建立完善的税金预算体系,将预算数与实际发生数进行比对,找出差异原因,及时排查风险,将业务拨入正轨
企业税务风险防范及内控体系建立

课程对象

财务经理、财务主管、财务会计
税务经理、税务主管、税务会计
其他具有一定财税工作年限的财税人员
备  注

课程费用:4500元/人

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