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企业常见费用盘点与税务处理汇总

关注度:500   编号:255207
举办时间:
  • 长春 2019-05-21
  • 青岛 2019-05-21
  • 无锡 2019-05-24
  • 北京 2019-06-20
企业常见费用盘点与税务处理汇总
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企业常见费用盘点与税务处理汇总课程,通过对最新财税政策的分析解读,结合税收筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,为学员提供全面理解新税法及其注意问题,并结合会计准则的有关规定,全面提高您在新税法下处理税务和会计问题的财税能力,旨在使学员掌握企业会计核算税务风险防范技能。
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企业常见费用盘点与税务处理汇总课程特色与背景

  课程背景 Background
  企业日常活动费用项目总是纷繁冗杂,费用的判断和处理如同公司的一面镜子,可以照见公司管理的方方面面,发票审核与费用归属可以折射公司的税控风险意识,而费用的动向则可以透视公司的运作效能。
  财务人员处理费用报销是日常工作中的“小事儿”也能反映很多税务处理
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并购重组交易结构设计中的税收优化与实例实务操作及IPO税务处理  杭州 2019/5/18(2天)

并购重组交易结构设计课程,旨在帮助了解对上市公司原控股股东补偿的税务处理;掌握股份支付的税收设计在企业(个人)所得税如何考量;学习企业所得税的处理原则:一般性税务处理/特殊性税务处理;了解企业(个人)所得时纳税义务发生的规定及实践应用。

企业常见费用盘点与税务处理汇总  青岛 2019/5/21(2天)

企业常见费用盘点与税务处理汇总课程,旨在梳理企业经营中常见各种费用;分析各种费用实际操作方法;掌握不同费用的处理要点和企业风险规避;此次课程系统性的梳理企业日常费用的涉税处理,揭示涉税问题关键点,规避企业税务处理风险。

税务筹划方案落地-销售业务税务筹划  广州 2019/5/23(0.5天)

税务筹划方案落地-销售业务税务筹划课程,企业销售业务竞争激烈,销售模式渠道多,促销手段形式多样,不同的促销方式设计的税种不同、税务处理也不同;如何理解销售业务设计的税务问题及筹划销售业务为企业降低税务成本及风险,欢迎参加本次销售业务的税务筹划专题培训。

问题,该不该报?怎么报?还有一些日常经营活动中的费用涉税事项处理非常棘手,比如举办会议的费用支出、场地租赁、业务活动的招待费、职工出差途中的餐费、公车私用该如何进行税务
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税务稽查与风险控制公开课  杭州 2019/5/10(2天)

税务稽查与风险控制公开课,了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式;防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。

新形势、新政策、严征管下的建筑施工业:个税/所得税/增值税新政策应用及筹划与社保缴纳常见疑难解析专题  成都 2019/5/11(2天)

新形势、新政策、严征管下的建筑施工业:个税/所得税/增值税新政策应用及筹划与社保缴纳常见疑难解析专题,旨在帮助建筑企业做好新形势下的财税管理工作,解决生产经营过程中的财税疑难问题,突破企业财税管理的瓶颈;解决新个人所得税法实施、社保征收移交税务机关后临时工、季节工用工的财税问题。

高级税务经理人训练营  北京 2019/5/15(4天3晚)

高级税务经理人训练营课程将税务管理渗透到企业战略、经营、决策、资本运作等每一个环节中去,用税收筹划理念助力企业事前规划与设计,在税法许可的范围内,避免多交、少交或承担不必要的税负,帮助企业追求财富最大化与规避风险等等。

通过股权架构设计最优节税增效  广州 2019/5/15(1天)

通过股权架构设计最优节税增效课程,本课程以企业生命周期为主线,将事业合伙人、股权架构、股权激励、跟投机制、股改上市、并购和被并购、股权传承、裂变创业八种常见股权动作系统串联。告别纸上谈兵的单点学习,体系化攻克股权架构。每个知识点都打通法律、资本、税务、管理,尤其适合老板和财务共同学习,打造共同的股权话语体系,让老板具备财税思维、让财务人成为懂战略的多面手。

处理等等,这些日常工作中的涉税事项若不注意可能会引起混淆,从而引起不必要的涉税风险。
  此次课程实务专家系统性的梳理企业日常费用的涉税处理,揭示涉税问题关键点,规避企业税务处理风险。
  课程收益 Benefits
  【系统厘清】梳理企业经营中常见各种费用
  【把握核心】分析各种费用实际操作方法
  【解决问题】掌握不同费用的处理要点和风险规避

课程大纲

一、减税环境下的新政解析
“减税降费”新风向
增值税新政
增值税“降税率”
财税〔2018〕33 号、国税总局[2018] 18 号公告
国税总局〔2018〕28 号公告
收入准则实施:财会〔2017〕22 号
个人所得税新政落地
二、企业日常费用涉税处理
公司举办年会发生的场地租赁费、餐费涉税如何处理?
公司外派与客户一起出差考察业务,客户机票等费用是否允
许税前扣除?
公司业务人员出差时的餐费如何处理?
差旅费还是业务招待费?
会议费还是业务招待费?
公司不设食堂,统一由某餐厅供餐解决职工的午餐问题,
由公司统一结算,对于取得餐费发票如何处理呢?
福利费没有合法凭证是否可以列支?
会议费税前扣除要求
劳动保护费涉税问题解析
利息费用
广告费和业务宣传费
公益性捐赠支出
高速公路通行费和 ETC 充值如何处理?
视同销售费用
罚款滞纳金
不征税收入形成的费用
企业间支付的管理费用涉税处理
关联企业间的借款费用
借款费用(利息支出)的基本规定
关联企业借款利息税前扣除的借款数量限制
企业向非金融企业及个人借款发生的利息支出,利率如何掌握?
关于如何提供“金融企业的同期同类贷款利率情况说明”问题
出资未到位的利息的税前扣除问题(认缴制下存在的实际问题)
支付利息应取得发票的问题
关联企业间业务往来发生借款
坏账损失如何扣除?
统借统还业务的相关涉税处理
三、工资薪金及福利费涉税处理
人人有份的实物福利的税务处理
企业租用个人私家车的涉税处理
为员工报销的通讯费扣除问题
职工福利费、工会经费、职工教育经费如何处理?
保险费、公积金涉税处理
培训费、防暑降温费、旅游服务费
预付卡费用
四、常见境外费用支付涉税处理
劳务咨询费
技术服务费
佣金
特许权使用费

课程对象

01 财务经理、财务主管 
02 税务经理、税务主管
03 财务专员、税务专员
备  注

课程费用:4500元/人

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课程主题:
企业常见费用盘点与税务处理汇总
课程编号:255207 
*开课计划:
  • 长春 2019-05-21
  • 青岛 2019-05-21
  • 无锡 2019-05-24
  • 北京 2019-06-20
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