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企业常见纳税误区详解及涉税实操

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企业常见纳税误区详解及涉税实操
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企业常见纳税误区详解及涉税实操培训,帮助学员多角度结合实务讲解纳税常见问题,结合案例有理有据突破税务实操难点,明确众多纳税点中概念混淆问题。
纳税误区涉税

企业常见纳税误区详解及涉税实操课程特色与背景

课程收益
【快速掌握知识点】明确众多纳税点中概念混淆问题
【增强辨识能力】多角度结合实务讲解纳税常见问题
【助力突破难点】结合案例有理有据突破税务实操难点

课程大纲

课程内容
一、企业所得税常见实务操作难点解析
火车票及飞机票实名制涉税
相关内容导读“涉税”
管理者必备的税务知识  上海 2016/10/17(2天)

企业非专业经理人在工作中会常接触到各种税。在经历了诸如企业所得税、营改增的试点后,非专业经理会越发感到业务运营中存在的税务困惑。明确适用的税务知识已经成为他们知识体系的必要补充。管理者必备的税务知识课程结束后,学员将轻松地理解税收规定,了解企业的税务成本和涉税风险,从而助力提升企业的经营管理水平。

增值税时代下税务稽查风险与企业维权策略  北京 2016/10/20(2天)

增值税时代下税务稽查风险与企业维权策略培训,使学员洞悉纳税评估的分析方法,掌握企业主要财务指标在税务稽查中的应用,明晰企业面临的稽查风险,熟悉税务稽查的工作程序,正确分析税务稽查的结论,明晰企业涉税风险的法律责任,熟悉2016年税务稽查工作方向,认清企业所面临的税务稽查形式。

税务筹划与合理避税  西安 2016/10/22(2天)

税务筹划与合理避税课程,旨在帮助学员了解关于企业营业税改增值税的全面准确配套文件、实施细则及具体规定以及对企业可能产生的影响;提高营改增后进项税和销项税环节的难点分析解决能力;把握过渡期纳税规划的方法,应对“营改增”操作过程中可能存在的问题,涉税注意事项,构建健康的经营赢利管理模式;防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。

增值税时代房地产开发与建筑施工企业重要财税实务处理的争议、 难点问题精讲与资产交易(划转)实操培训  成都 2016/10/22(2天)

增值税时代房地产开发与建筑施工企业重要财税实务处理的争议、难点问题精讲与资产交易(划转)实操培训,从财务处理角度出发并结合新的税收政策,针对企业常见的财务处理中存在的涉税问题提出建议,以提高财务人员的职业判断能力及实践操作能力,使学员学会如何与税务打交道,做到既坚持原则,又能得到税务人员的理解。

处理
不是所有的餐费都是业务招待费
非金融企业间借款利息支出可税前扣除
职工教育经费处理:新的规定、范围
哪些罚金、罚款可税前扣除
罚金/违约金税前扣除是否要发票
跨年支付的工资如何税前扣除
工资和福利费有点乱
劳务费/工资的界限
出差费用和出差标准税前扣除
小微企业的所得税(新政策和“坑”)
二、个人所得税常见实务操作难点解析
退休人员的工资
辞退个税的用处
年终奖还可以这么用
个人股权平价转让
年末股东未还款缴纳个税
三、增值税常见实务难点案例解析
流转税与企业所得税的要素区别
简单理解增值税的会计分录
专用发票多个税率
(一)进项抵扣
增值税抵扣三个原则
哪些科目进项税额肯定不能抵扣
8类抵扣凭证实务操作及注意事项
新的抵扣范围
企业哪些成本可抵扣
(二)进项转出
进项税额转出在实务操作的意义
“产品过期”算不算进项转出
进项税转出与视同销售的关系
(三)发票管理
不开票也要缴税
视同销售是否可以开票
代开发票涉及的税款处理
增值税要不要申请免税
丢失发票如何简化处理
红字发票简化处理
(四)案例警示发票风险
“代理记账财务”虚开增票被判8年
“两套账”财务人员进去
发票章盖错损失几千万的税款
是修理修配还是技术服务
四、其他税种常见实务操作难点解析
印花税史上最不讲理的税
印花税的贴花原则

课程主讲

    刘老师
    注册税务师、会计师;财税办公论坛创始人;涉税风险管理专家;国家[金税工程]项目参与者;拥有多年税务工作实战经历,十五年财税讲师从业,培训学员超过50000人;曾担任某大型上市公司税务顾问多年;在商业、IT、金融、医药、房地产行业等领域有深入研究。服务过航天信息、新华文轩、中国银行、工商银行、农业银行、等多家大中型企业,老师授课风趣幽默、浅显易懂,深刻的道理体现在浅显的比喻,简单、有效、做得到;寓教于乐的授课方式,让大家在学中练,在练中学,实战性强;并赢得广大学员的赞誉,被誉为“青年财税战略实战家”。

课程对象

财务部门经理、主管财务分析专员、财务分析负责人员税务经理、税务专员
备  注
课程费用:3000元/人

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企业常见纳税误区详解及涉税实操
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