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内部审计与财务风险管理

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内部审计与财务风险管理
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内部审计与财务风险管理培训,使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进,掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险。
内部审计财务风险管理财务风险风险管理

内部审计与财务风险管理课程特色与背景

    通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性与效益性,同时深刻理解内部审计
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审核能力提升:基于风险的业务流程审计  上海 2016-4-11(2天)

基于风险的业务流程审计培训,旨在引导学员准确识别业务风险;学习业务流程审计方法;提升审计报告编制能力;实现内部审计作为管理职能活动的重要增值手段,为管理层决策提供有力依据。

内部审计与反舞弊实务  广州 2016-4-15(2天)

内部审计与反舞弊实务课程,旨在帮助学员理解内部审计部门的定位;理解如何成为合规的“内审人”;了解内审人员能力模型和职业发展通路;掌握内部审计标准化流程和注意事项;掌握具体循环舞弊审计要点;学习先进企业的审计和稽查经验,思考内审如何适应时代的变化。

风险导向内部审计实务  上海 2016-4-18(2天)

风险导向内部审计课程,帮助内部审计人员深刻理解新时期内部审计的目标与职能定位,重新审视自己的审计程序与方法,唯如此,内部审计人员才能与时俱进,圆满完成自身角色的转变。

有效的风险防范与舞弊调查  上海 2016-5-26(2天)

有效的风险防范与舞弊调查课程,从企业内控体系和内审流程角度深入分析企业存在的风险,全面剖析企业在内部审计中常见的舞弊形式,从理论和实践加强企业反舞弊培训,并基于此完善企业风险防范体系。让学员不但掌握舞弊调查的方法和技巧,而且能够从根源上控制风险,防范舞弊的发生。

财务风险
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读懂企业财务报表  上海 2016-4-27(1天)

读懂企业财务报表课程,让你读懂四张报表,通过分析财报,解读企业信息;理解企业经营状况;准确评估企业价值;预测企业主体未来的财务状况;评估企业财务风险及经营风险。

财务预警与风险管理  上海 2016-5-19(2天)

财务预警与风险管理课程,讲师从企业全面风险管理体系建设入手,详解财务风险预警体系的建设全过程,在过程中,我们准备了大量真实案例,以帮助企业能够成功的预防风险、尽早发现风险、快速应对风险,并不断提高财务风险分析能力,更好的平衡企业发展中的商机和风险管理。

财务共享中心优化与完善(1-3年)  北京 2016-9-18(2天)

财务共享中心优化与完善课程从服务中心的建设、工具运用及流程优化等方面让您学会如何优化自己企业的财务共享中心,通过集中化对整个公司有更好的管理,真正做到增强财务管控能力、防范财务风险和经营风险!

管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:
1. 通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制体系完整而系统的认识
2. 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进
3. 掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险
4. 深刻理解内部审计、财务风险管理
相关内容导读“风险管理”
进出口通关实务及应对“三查”策略高级研修班  北京 2016-4-11(3天)

进出口通关实务及应对“三查”策略课程,特邀请海关实务派知名人士,海关风险管理始创者,首次与进出口企业、报关企业共同现场案例解密“通关作业无纸化”试行期间海关“十大”新举措和“通关作业无纸化”背后的海关“三查”的目标,同时提供给大家合法规避海关“三查”风险的技巧。

企业财务分析与风险管理趋势与挑战  上海 2016-4-11(2天)

企业财务分析与风险管理趋势与挑战培训,帮助学员重新梳理了财务报告与信息披露、公司治理、内部控制以及风险管理的关系与重要作用,掌握国际先进的财务报表分析方法以帮助企业提升获利能力,掌握用于财务报表分析的各类工具,明确可预防风险的应对措施。

项目管理培训课程  上海 2016-4-12(2天)

项目管理培训课程,旨在帮助学员掌握项目管理的基本概念和知识,了解项目管理的性质和项目成功的要素;了解项目的生命周期,以及项目的启动流程和目标制定;学习项目分解的方法和技术;掌握如何制定项目里程碑和详细的项目进度计划;对项目进行有效的执行、监控以及风险管理。

信息安全管理体系(ISO 27001) 主任审核员(IRCA认可证书)  上海 2016-4-14(5天)

信息安全管理体系(ISO 27001)主任审核员课程,目的是使学员熟悉信息安全管理体系,掌握体系建设过程,具备信息安全管理体系的监视与评审能力,信息安全风险管理以及信息安全相关知识体系内容。

与内部控制之间的关系,打造系统"防火墙"

课程大纲

课程大纲:
内部审计篇
一、审计相关理念
(一) 内部审计的发展历程
1) 国际内部审计师协会关于内部审计的定义变迁及其概念重点
2) 中国审计协会关于内部审计的定义
(二) 当前内部审计的先进理念与发展趋势
1) 内部审计的先进理念
①在审计内容上,强调以管理审计为重点
②在审计策略上,采取参与、合作的方式
③注重将审计结果的传递作为向管理当局提供服务和帮助的良好机会
2) 内部审计的发展趋势
①从回顾历史到着眼未来
②从强调控制到关注风险
③从强调独立到注重价值
④从会计、审计知识到复合知识结构
⑤从经营审计到战略审计
⑥从强迫接受到自愿进行
(三) 设置内部审计部门的原因及其审计环境的优化
1)设置内部审计部门的原因
2)审计环境的优化
二、从审计流程的角度探讨审计实务问题
(一)审计计划阶段
1)了解被审计单位
2)确定审计范围以及审计重点
3)确定重要性水平,评估审计风险
4)拟订项目审计计划与审计方案
(二)审计实施阶段
1)符合性测试
2)实质性测试
(三)审计报告阶段
1)审计结果汇总与试算平衡
2)审计结果的沟通
3)审计报告的结构与撰写技巧
三、主要审计实务问题探讨
(一)分析性复核
1)分析性复核的概念
2)分析性复核在审计不同阶段的运用
3)运用分析性复核时的注意事项
(二)审计抽样
1)经验抽样的实施步骤与要点
2)随机抽样的实施步骤与要点
(三)几种特殊类型审计的实施
1)遵循性审计
2)经济性审计
3)效果性审计
4)效率性审计
财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
(一)财务风险的一般概念
1)财务风险的概念
2)财务风险与经营风险的关系
(二)财务风险的特征
1)客观性
2)全面性
3)不确定性
4)激励性
二、财务风险的评估模型
(一)经营亏损预警
(二)资金链预警
(三)沃尔比重评分法
(四)Z-Score模型
内部控制篇
一、内部控制概论
(一)内部控制的概念
1)内部控制的概念
2)内部控制的要素
(二)内部控制的分类
1)按控制内容分类
2)按控制地位分类
3)按控制功能分类
4)按控制时序分类
(三)内部控制的原则
1)全面性原则
2)重要性原则
3)制衡性原则
4)适应性原则
5)成本效益原则
二、内部控制规范体系
(一)内部控制规范体系的组成及其架构
1)基本规范
2)评价指引
3)审计指引
4)应用指引
(二)内部控制基本规范
1)控制环境
①公司治理:董事长与董事的关系,董事长与总经理的关系
②公司的组织架构:组织架构究竟是因还是果
人力资源管理:强制休假与岗位轮换制度、员工行为的限制性规定
④管理哲学与企业文化:诸葛亮挥泪斩马谡的启示与曹操割发代首的原因
2)风险评估
①内部风险因素与外部风险因素
②四大风险应对策略
③固有风险可能性评级
④风险影响程度评估标准
⑤固有风险评级矩阵
⑥风险清单的编制
3)控制活动
①不相容职务分离控制
②授权审批控制
③会计系统控制
④财产保护控制
⑤预算控制
⑥运营分析控制
⑦绩效考评控制
⑧建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
4)信息与沟通
①信息的重要性:主要管理资源,80%的管理问题与沟通不良有关
②反舞弊工作的重要性及其工作的有效开展
5)内部监督:某企业监督体系介绍
(二)内部控制的自我评价
1)内部控制评价对象与评价内容
2)内部控制评价的组织形式和职责
3)内部控制评价的原则
4)评价工作底稿设计
5)内控测试工作流程
6)企业内控测试通知范例
7)测试报告范例
8)内控综合检查评价方案范例
9)内部控制缺陷认定案例
(三)内部控制应用指引核心内容讲解与经典案例剖析
1)资金管理:统一润滑油的资金管理与资金集中管理的五种模式
2)采购管理:西门子的采购管理与采购职能在组织中的进化
3)资产管理:重资产的危害、无形资产的管理以及金融资产的管理
4)销售管理: 《白毛女》与客户信用管理价值链
5)预算管理:预算编制案例、预算考核案例及预算分析工具
三、业务流程重组
(一)主要流程的分类
1)绩效创造流程
2)绩效辅助流程
(二)不同流程的主要风险及其管控
案例分享
1)绩效创造流程主要风险及其管控案例分享:侧重战略管理与营销管理
2)绩效辅助流程主要风险及其管控案例分享:侧重人力资源管理与公共关系管理
四、内部控制实务
(一)内部控制构建案例分析
1)构建内部控制的背景分析
2)主要实施步骤与各步骤实施要点介绍
3)主要经验与做法
(二)内部控制手册的编写
1)内部控制手册的结构
2)内部控制手册编写重点与难点
3)内部控制手册编写案例分享与讨论
(三)建立内部控制系统必须考虑的重要因素
1)控制环境
2)内部牵制
3)内部审计
4)财务内控

课程主讲

杨立国老师
上海公司总经理
国际注册咨询师(CMC ),中国注册会计师(CPA )
工程师工商管理硕士(MBA),实战派财务和管理咨询专家
2006年荣获“中国最有影响力的500名管理咨询专家”
国家人事部管理咨询师水平考试《财务管理咨询》主要参编人员
“2005”年度中国企业管理咨询精品案例” —全面预算管理案例主编人员 
    杨立国老师倡导“大财务”管理,在国内率先提出并致力于企业财务应从“核算型”转为“管理型”,进而提升为“战略型”,从而促使企业财务由一项职能管理走向企业价值管理,最大化的提升企业价值。
    十年央企(特大型航空制造企业,世界500强)从业经历,从车间技术员做起,历任技术主管、企管处长、副总经理等职,负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作,熟悉企业的整体运作。期间,组织和参与了公司发展战略规划、结构调整、并购重组、质量技术攻关、财务系统变革等多项重要工作,为提升企业整体管理水平和竞争能力做出了较大贡献。
    九年管理研究和咨询从业经历,曾为中国商飞、中国航天科技四川研究院、中国航空工业洪都集团、开滦集团、东风本田、潍柴动力、一汽锡柴、湘潭电机、许继电气、美的电器、中电电气、深圳水务等多个中央企业、上市公司和知名民企提供管理咨询和培训服务,尤其以大财务战略、集团管控、全面预算管理、内部控制、成本管理等见长。依靠先进的理念和丰富的企业管理实战经验,从企业家决策视角出发,为企业提供务实的咨询方案,并通过系统的培训辅导企业实施,促使方案有效落地。其还在清华大学、复旦大学、上海交通大学、华中科技大学、国务院国资委研究中心、中总会、等多个机构进行授课,受到学员的普遍欢迎。
擅长领域:
《高管的财务战略思维与素养训练》
《非财务经理人的财务管理》
《变革财务管理提升企业价值》
《现代企业大财务体系建设—从核算到管理,再到战略》
《优秀CFO的大财务思维与财务创新》
《财务战略与现金流管理》
《集团管控与财务控制》
《全面预算管理与绩效控制——体系建立与全程实战》
《全面成本控制三大视角十一大环节》
《以“大内控”视角构建内部控制体系》
《财务报表阅读与财务分析》
财务风险管理与控制》
授课风格:
工程师背景,授课逻辑思维清晰
十年央企技术、管理、财务工作经验,授课务实,生动
九年管理咨询经历,领导过多个咨询项目,案例丰富,实战性强
不乏战略高度,却又简明易懂
视角独特,生动活泼
    近期服务过的客户:中国商飞公司,中国航天科技集团 ,中国航空工业集团 ,中国燃气涡轮研究院,中国兵器工业集团,江麓科技集团公司,中国印钞造币总公司,中国大唐集团,中国联通 ,中国移动,中国黄金湖北公司,中国一汽无锡柴油机厂,中铁隧道集团 ,首钢资源集团,东风本田,上海大众联合控股,潍柴动力,东风云汽,许继电气,美的电器,开滦集团,山东能源淄矿集团武钢集团实业公司,安徽交通投资集团,安徽能源集团,金堆城钼业集团,山东省盐业总公司,湘潭电机,骆驼股份,东贝集团,三环集团,大冶有色,中信泰富新冶钢,中国浙江小商品城集团公司,中电电气集团公司,江苏苏豪国际集团股份有限公司,泰地控股集团,江苏德邦集团,ABC鞋服,湖南云锦集团,天津俊安集团,陕西法士特集团福建第一公路公司,深圳水务投资集团,红云红河集团,山西振东制药,太原梗阳集团,青岛康大集团,等等。

课程对象

财务经理、财务总监;
内部审计经理,企业管理人员
备  注

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  • 电子邮件:
  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发邮件时请将#改为@)
课程主题:
内部审计与财务风险管理
课程编号:166900 
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